Faktúry
Počet záznamov: 3411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0119/24 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 148,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0120/24 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0121/24 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 617,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0130/24 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0131/24 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 362,40 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0132/24 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 173,68 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0133/24 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,76 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0129/24 | phm | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 216,37 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0123/24 | Eset family - inštalácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 322,50 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0136/24 | občerstvenie na vernisáž | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 110,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/24 | BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0126/24 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0128/24 | copyshop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 801,09 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0125/24 | dialničná známka na vozidlo PK 672 ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 180,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0001/24 | obal na klavír | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DRNEK PIANA s.r.o | 06107354 | 2 500,00 € | 23.02.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0138/24 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0137/24 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 505,00 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0146/24 | banner prelep dátumov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Tahotný - LUKY | 41998341 | 60,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0142/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0144/24 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 457,64 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0145/24 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 937,15 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0148/24 | predaj knihy Veselé básničky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WINDOR-PK, s.r.o. | 36616443 | 28,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0143/24 | pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 22,75 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0147/24 | členské MVC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 50,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0139/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0140/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 22,69 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0141/24 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,41 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0149/24 | posudok požiarnej ochrany | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Robert Marikovič | 32167377 | 200,00 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | výjazd k elektromeru Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 42,18 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0153/24 | poistenie vozidla Peugeot PK 672 ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 741,36 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |