Faktúry
Počet záznamov: 6056
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220283 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 913,53 € | 23.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220281 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 102,89 € | 19.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220277 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 265,86 € | 19.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
20220293 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 626,63 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20220304 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 226,83 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20220318 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 276,24 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20220317 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 303,09 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20220314 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 214,69 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
20220352 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 258,86 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20220324 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 440,28 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
20220361 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 329,57 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20220356 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 540,50 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
20220237 | obnovenie prevádzkovej plomby | Stredná odborná škola | 00351822 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 29,58 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
20220017 | doplnky do umýv. stroja - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 247,31 € | 24.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
20140669 | prepra | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 150,00 € | 22.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150535 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 348,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150534 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 150,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150653 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 300,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20160263 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 444,00 € | 10.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
20150653 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 300,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150489 | Stredná odborná škola | 00351822 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 111,74 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
20200484 | vchodové dvere - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | WINDOR - PK s.r.o. | 36616443 | 1 334,40 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20230809 | dvere PVC, výdajné okienko, demontáž, montáž | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLMAN, s.r.o. | 46018816 | 10 752,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20230732 | výmena drevených okien a dverí - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 17 208,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
20190011 | Stredná odborná škola | 00351822 | Websupport, s.r.o. | 36421925 | 50,20 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
20190375 | Stredná odborná škola | 00351822 | Websupport, s.r.o. | 36421925 | 7,87 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||||
20200010 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 56,02 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20200011 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 17.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20210002 | .sk doména | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 05.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
20200524 | soskompk /The Hosting/ | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 63,36 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra |