Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5992

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230726 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 352,88 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230725 suroviny Stredná odborná škola 00351822 BELL Zvolen a.s. 35761628 106,79 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230724 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 168,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230723 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 273,87 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230722 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 147,20 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230721 toner - p.Molnárová Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 24,00 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230720 el.energia ŠH - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 642,85 € 14.11.2023 27.11.2023 Faktúra
20230719 el.energia ŠI - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 148,14 € 14.11.2023 27.11.2023 Faktúra
20230718 el.energia škola - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 499,30 € 14.11.2023 27.11.2023 Faktúra
20230717 gastronádoby Stredná odborná škola 00351822 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 933,48 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230716 teplo - ŠI 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 873,11 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230715 teplo - škola 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 882,53 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230714 teplo - ŠH 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 1 934,36 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230713 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230712 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230711 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,42 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230710 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230709 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230708 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 19,92 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230707 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230706 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,78 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230705 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230704 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230703 telefóny - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230702 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 389,96 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230701 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 325,46 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230700 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 052,08 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230699 virtuálna knižnica - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,42 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230698 zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 163,20 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230697 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 108,78 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra