Faktúry
Počet záznamov: 5994
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190572 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 232,06 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
20190607 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 184,44 € | 20.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20200095 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 336,15 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
20200168 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 93,00 € | 21.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
20210053 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 242,88 € | 25.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
20210228 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 277,09 € | 08.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
20210429 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 556,31 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
20210576 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 512,76 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
20220160 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 484,58 € | 31.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
20230456 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 217,75 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
20230402 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 271,82 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
20230250 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 505,73 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
20230135 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 411,63 € | 23.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
20220742 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 327,92 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20220718 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 730,18 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
20220586 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 768,47 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
20190336 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 247,10 € | 03.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
20150629 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 186,35 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20240025 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 474,74 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240024 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 605,16 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20230625 | čistiaci prostriedok - palubovka ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 56,21 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
20160314 | Stredná odborná škola | 00351822 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 32,64 € | 07.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
20160336 | Stredná odborná škola | 00351822 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 32,64 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||||
20170083 | Stredná odborná škola | 00351822 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 104,04 € | 24.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
20170084 | Stredná odborná škola | 00351822 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 34,68 € | 28.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
20170142 | Stredná odborná škola | 00351822 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | -34,68 € | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
20190151 | Stredná odborná škola | 00351822 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 680,40 € | 28.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20150542 | Stredná odborná škola | 00351822 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 32213085 | 69,00 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
20190203 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mária Mudríková - KENT | 34590404 | 3 105,60 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
20220673 | el.krájač zeleniny - Hendi | Stredná odborná škola | 00351822 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 891,97 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |