Faktúry
Počet záznamov: 6070
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150290 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 147,06 € | 05.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150297 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150312 | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRACHEMA, výrobné družstvo | 31434193 | 118,80 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150309 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150307 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150308 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,25 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150281 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150293 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,70 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150294 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150295 | Stredná odborná škola | 00351822 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 173,99 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150298 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOWAK, s.r.o. | 46879072 | 98,40 € | 09.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150299 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150300 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150301 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150302 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,56 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150303 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150304 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150305 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150306 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
20150396 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 131,51 € | 18.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150354 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 13.07.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150353 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 13.07.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150381 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 132,54 € | 06.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150394 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150393 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150392 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150391 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150390 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150389 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,31 € | 11.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
20150280 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 224,04 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra |