Faktúry
Počet záznamov: 5992
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150119 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 112,00 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150120 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150121 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 623,56 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150122 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 236,70 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150123 | arch | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 70,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150124 | intern | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150127 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150128 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150129 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150130 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150131 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150132 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,98 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150133 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,02 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150134 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150135 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,58 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150136 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 30,56 € | 12.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150138 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 224,50 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150139 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150140 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 132,84 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20140674 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 127,08 € | 08.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150068 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 122,04 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150110 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 160,14 € | 09.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
20150150 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slaviaplast, s.r.o. | 44295529 | 35 879,06 € | 24.03.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | ||||||
20150054 | kom.odpad 2015 1.splát | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
20150141 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 165,00 € | 19.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
20150149 | oprava v | Stredná odborná škola | 00351822 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 350,40 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
20140681 | teplo 12/1 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 816,48 € | 20.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
20150107 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 239,56 € | 27.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
20150125 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 09.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
20150126 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 10.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra |