Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0751/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,18 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 279,06 € | 29.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 536,59 € | 29.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,73 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,72 € | 29.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,51 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0772/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 859,30 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/15 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 853,62 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,76 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 119,24 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/15 | oprava tel. linky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Spelex, spol.s.r.o. | 0035746190 | 325,80 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 984,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/15 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 2 810,47 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0746/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 133,06 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4,60 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 246,41 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 150,62 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 437,90 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 48,00 € | 23.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |