Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0763/21 | 2ks nerezové regály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 799,99 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/19 | 2ks nerezových políc - regál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 500,00 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/23 | 2ks PC - Lenovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 828,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0872/21 | 2x kancelarske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 206,70 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/20 | 3 ks čistička vzduchu Ionic-Care | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 384,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | 3 ks kontajnerov na separovaný odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 708,80 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0977/18 | 3xtelevízor, DVD prehrávač,2xkábel HDMI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektrosped | 35765038 | 998,60 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0863/20 | 4 ks automatický dávkovač dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ačko-travel.sk, s.r.o. | 43897495 | 236,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/24 | 4 ks NOKIA 105, 1 ks Gigaset A180 čierny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 127,89 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0279/24 | 4 ks vonkajší odpadkový kôš s popolníkom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 240,00 € | 07.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0837/19 | 40 ks príručných stolíkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proage | 48251682 | 5 400,00 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/20 | 400 balíkov vynilových jednorázových rukavíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 2 600,00 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0983/22 | 40ks plastové krčahy, 48ks plast.pohár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 623,23 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/16 | 466,46 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 466,46 € | 21.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1012/18 | 4ks umelé vian.stromčeky + výzdoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 921,93 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/21 | 500 ks jednorázových misiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 100,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0874/21 | 55 ks zámkov, 55 ks kľučiek (CHL) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 596,25 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/19 | 57 ks bavlnené obliečky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 4Home a.s. | 27465616 | 797,43 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0879/22 | 60 ks deky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 804,00 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/22 | 60 ks termoboxy na stravu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTF partnership | 44160097 | 5 734,80 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |