Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0820/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 885,71 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0819/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 51,84 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0818/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 170,60 € | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 367,01 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 576,94 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/15 | oprava práčok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 457,85 € | 29.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,49 € | 29.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 977,97 € | 20.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 980,00 € | 05.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/15 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | kanc.potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 127,91 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/15 | potraviny-vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 86,40 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/15 | potraviny-mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,12 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | potraviny-mrazené výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,66 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | potraviny - základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 501,06 € | 30.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/15 | potraviny-vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 20.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,31 € | 20.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,50 € | 26.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,65 € | 28.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0815/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,62 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |