Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0140/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 171,36 € 06.03.2024 12.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0141/24 kontrola účinnosti sterelizátora Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Aquaseco s.r.o. 17335264 61,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0139/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 111,41 € 06.03.2024 12.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0196/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 490,13 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0201/24 benzín 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovnaft 31322832 80,76 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0195/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 77,29 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0199/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 744,46 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0200/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 FAUN spol.s.r.o. 31409389 1 459,52 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0202/24 odvoz odpadu - dopravné výkony Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Verejnoprospešné služby Stupava 50081497 252,00 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0197/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 310,68 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0198/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 68,21 € 31.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0206/24 vyúčtovanie plyn VO 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 719,91 € 31.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0207/24 záloha plyn MO 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 1 585,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0208/24 záloha plyn VO 5/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 7 593,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0204/24 elektrická energia 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 E-on Zps.energetika 35823551 2 470,73 € 31.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0205/24 služby technika BOZP 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B.P.O. 35853565 324,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0203/24 telefon, internet 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovak Telekom 35763469 135,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0170/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 368,34 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0172/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 204,01 € 20.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0177/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 1 256,33 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra