Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9668

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0167/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 845,69 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0168/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 825,59 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0166/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 FAUN spol.s.r.o. 31409389 815,16 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0169/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 517,92 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0175/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 720,04 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0179/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 385,73 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0180/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 714,11 € 26.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0165/24 PZP Škoda Octavia (29.5.2024-28.5.2024) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 KOOPERATíVA 00585441 134,79 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0164/24 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 DAMEDIS 26931664 162,04 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0162/24 mobily Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Orange 35697270 184,63 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0163/24 servis výťahu I.štvrťrok 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Výmyslický výtahy 44962185 276,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0172/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 204,01 € 20.03.2024 02.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0161/24 odvoz odpadu - dopravné výkony 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Verejnoprospešné služby Stupava 50081497 168,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0160/24 pingpong.rakety+loptičky,gitara,spoloč.hra,sada panvíc,kuch.náradie (dary) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Alza 27082440 164,77 € 18.03.2024 21.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0159/24 poistenie majetku (17.4.2024-16.10.2024) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Uniqa poisťovňa 00653501 2 221,41 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0158/24 skládkovanie odpadu 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mestský úrad Stupava 00305081 658,56 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0157/24 skládkovanie odpadu 1/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mestský úrad Stupava 00305081 645,12 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0156/24 oprava chlad.boxu, plynového kotla a el.panvice (kuchyňa) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Sobolič Václav 14140837 588,00 € 15.03.2024 21.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0155/24 oprava vstupnej elektrickej brány Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Jozef Michalových 32637551 576,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 FAUN spol.s.r.o. 31409389 1 253,08 € 13.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra