Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341/18 | etikety - čiarové kódy do kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 1 087,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
340/18 | Oprava soc.zariadení a výmena kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 626,49 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
340/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 549,95 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
340/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 549,95 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
339/18 | oprava a čistenie tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 62,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
339/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
339/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
338/18 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 322,20 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
338/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 390,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
338/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 390,00 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
337/18 | Maľovanie a grafický polep schodiska | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vajsábel Ján | 34674055 | 365,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
337/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -102,09 € | 31.12.2015 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
336/18 | kancelárske potreby - detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 286,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
336/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
336/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
335/18 | kanc.potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 13,75 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
335/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 154,72 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
335/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 154,72 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
334/18 | wc set,papierové utierky, zásobník | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | STAVKVET s.r.o. | 47608056 | 279,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
334/17 | vyúčtovanie vodné, stočné 03.11.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |