Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047/17 | vecné ceny na podujatia v detskom oddelení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 101,60 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
047/18 | elektrická energia 03/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
047/19 | licencia ESET Endpoint Antivirus pre 24 zariadení na 1 rok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ESET s.r.o. | 31333532 | 414,72 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
047/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FANTASTIK s.r.o. | 47197013 | 42,60 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
047/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 418,47 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
047/22 | nákup kníh do KF + poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O.z. ProKultura Šenkvice | 52640205 | 66,00 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
047/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 300,36 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
047/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 512,21 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
048/15 | ost.materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 78,60 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
048/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
048/17 | členský príspevok rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
048/18 | technická správa a podpora 02/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
048/19 | oprava tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 72,00 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
048/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 498,55 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
048/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 373,88 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
048/22 | pamätné mince a medaily | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mincovňa Kremnica, štátny podnik | 00010448 | 506,02 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
048/23 | servis KS Claudius, školenie obsluhy +preprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RNDr. Marian Sabo - MS-Soft | 34711791 | 240,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
048/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 36,90 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
049/15 | mobilný poplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,51 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
049/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,83 € | 04.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | ||||||
049/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 314,51 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
049/18 | pevná linka 02/18 + internet 03/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,06 € | 07.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
049/19 | oprava a servis tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 36,00 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
049/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 446,24 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
049/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 372,12 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
049/22 | tel. služby + internet 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,25 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
049/23 | hardisk Kingston SKC600 512 KG - 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 209,40 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
049/24 | el.energia 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8,49 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
050/15 | nájom Cajlanská | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 157,31 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
050/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 114,02 € | 04.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra |