Faktúry
Počet záznamov: 3007
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050/17 | realizácia podujatia "Bola raz jedna trieda" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OSMIJANKO | 36077381 | 50,00 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
050/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 448,32 € | 09.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
050/19 | Licencia ESET Mobile Security - 3 mobilné zariadenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ESET s.r.o. | 31333532 | 16,79 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
050/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 67,63 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
050/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 352,14 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
050/22 | el.energia 02/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 391,93 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
050/23 | rekonštrukcia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Miteco spol.s.r.o. | 35898976 | 87 699,12 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
050/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 50,83 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
051/15 | Trend r.2015 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TREND Representative, s.r.o. | 43824706 | 74,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
051/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 117,18 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | ||||||
051/17 | dobropis - kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | -9,21 € | 28.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
051/18 | časopisy 02/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 210,12 € | 09.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
051/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 162,02 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
051/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 389,90 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
051/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 117,25 € | 15.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
051/22 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
051/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 388,00 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
051/24 | tech.správa a podpora 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
052/15 | stravné lístky 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 949,80 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
052/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 390,00 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | ||||||
052/17 | časopis Fragment na rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | F.R. a G. spol. s r.o. | 31330312 | 17,14 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
052/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 89,79 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
052/19 | revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES s.r.o. | 31363822 | 60,00 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
052/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 231,08 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
052/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 578,25 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
052/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 374,70 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
052/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 439,17 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
052/24 | knihy na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 297,83 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
053/15 | členský poplatok na r.2015 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 50,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
053/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 334,88 € | 14.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra |