Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 15,60 € | 20.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
013/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 15,60 € | 18.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
013/17 | vyúčtovanie el. energie za rok 2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -512,17 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
013/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 202,45 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
013/19 | doména kniznicapezinok.sk 2019-2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 38,69 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
013/20 | prenájom rohoží 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 76,92 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
013/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mad Hound s.r.o. | 53298667 | 114,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
013/22 | vodné, stočné, zrážková voda 12/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
013/23 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
013/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 196,21 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
014/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,83 € | 20.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
014/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,83 € | 14.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
014/17 | kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDU7es, s.r.o. | 48265543 | 5,50 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
014/18 | reklamný áčko A1 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 74,50 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
014/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Academia Istropolitana Nova | 31755976 | 80,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
014/20 | el. energia 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
014/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Daniel Brunovský | 11650559 | 585,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
014/22 | webinár: Leg.zmeny v mzdovej učtárni na r.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 24.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
014/23 | predplatné Kozmos 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 21,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
014/24 | transparentné čipy do kníh - 600 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 187,20 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
015/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Agentúra Apollo s.r.o. | 36843741 | 60,00 € | 22.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
015/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Agentúra Apollo s.r.o. | 36843741 | 60,00 € | 22.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
015/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 418,02 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
015/18 | realizácia vzdelávacieho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 80,00 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
015/19 | Nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FANTASTIK s.r.o. | 47197013 | 23,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
015/20 | plyn 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
015/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 294,07 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
015/22 | revízia spotrebičov a náradia + dopravné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 497,40 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
015/23 | tel. služby + internet 01/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,26 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
015/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 715,96 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |