Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 104,55 € | 29.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
240/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 240,50 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
239/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 154,95 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
311/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 97,81 € | 19.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
322/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 72,12 € | 22.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
002/18 | doména kniznicapezinok.sk 31.01.2018-30.01.2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 38,69 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
011/17 | snímač pre čiarové kódy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 278,89 € | 19.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
001/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 812,60 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
009/17 | zarážky na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 133,22 € | 17.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
228/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 433,18 € | 07.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
227/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
226/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
223/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 240,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
222/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 757,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
225/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 146,48 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
224/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ivana Márfoldiová | 37066846 | 53,00 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
220/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 267,88 € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
218/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,78 € | 29.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
212/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo KT s.r.o. | 34125272 | 882,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
217/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Veda, vydavateľstvo SAV | 00166758 | 131,05 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
216/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia | 00586421 | 65,70 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
215/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PERFEKT, a.s. | 00680303 | 49,49 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
214/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 215,28 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
213/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské národné múzem | 00164721 | 3,60 € | 24.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
211/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 12,50 € | 23.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
200/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 74,00 € | 08.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
205/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Olejar Books, s.r.o. | 44295383 | 44,96 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
206/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 25,60 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
207/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
208/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jurikovič Igor | 33506582 | 300,00 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra |