Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 473,90 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
287/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 156,80 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
287/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Miroslav Žvásta | 45572411 | 30,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
286/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 435,20 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
286/21 | oprava poškodenej fasády budovy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 21 438,48 € | 15.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
286/20 | Kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Office DEPOT Apollo Business Center II, s.r.o. | 36192384 | 447,72 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
286/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 297,68 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
286/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 6,47 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
286/17 | maliarske práce - vymaľovanie stropov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Anton Judiak maliarske a natieračske práce | 30940231 | 396,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
286/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 239,21 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
286/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,11 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
285/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 13,40 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
285/22 | vodné, stočné, zrážková voda 11/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
285/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 250,75 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
285/20 | Stoly Melltorp, stoličky Leifarne + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKEA, Bratislava | 35849436 | 908,58 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
285/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 442,87 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
285/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 2 056,23 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
285/17 | mobilné poplatky 11/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41,74 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
285/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 12.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||||
285/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 140,36 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
284/23 | prenájom rohoží 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
284/22 | prenájom rohoží 12/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 97,82 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
284/21 | predplatné Kozmos 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 21,00 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
284/20 | Vysavač T10/1 + vrecká | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kärcher Center Montes | 35904500 | 188,40 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
284/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 325,01 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
284/18 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 454,17 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
284/17 | časopisy 11/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 175,05 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
284/16 | časopisy 10,11/2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 318,46 € | 09.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
284/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 163,45 € | 26.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
283/23 | servisné práce a KS Clavius - 2.polrok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra |