Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283/22 | tel. služby + internet 12/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,73 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
283/21 | predplatné Hudobný život 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20,00 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
283/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 392,00 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
283/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 410,83 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
283/18 | materiál na detské oddelenie - Mesto Pezinok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 256,29 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
283/17 | časopis Slovenské pohľady | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 15,60 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
283/16 | kontrola požiarnych hydrantov, kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 94,20 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
283/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ESET s.r.o. | 31333532 | 728,64 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | ||||||
282/23 | knižničné regály - čitáreň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Féder - NOYER | 43715621 | 6 900,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
282/22 | el. energia 12/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 419,32 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
282/21 | predplatné F.O.O.D., Moja psychológia 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,60 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
282/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 181,65 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
282/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 375,64 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
282/18 | Reklamný stojan+náhradné fólie, obal | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Activity Slovakia | 35855096 | 237,60 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
282/17 | realizácia vzdelávacieho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 80,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
282/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 291,91 € | 09.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
282/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ESET s.r.o. | 31333532 | 23,90 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | ||||||
281/23 | servis žalúzií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 82,32 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
281/22 | tel. služby + internet 12/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,98 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
281/21 | prenájom rohoží 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
281/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 227,85 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
281/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 382,13 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
281/18 | Nákup kopírovací papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 106,50 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
281/17 | skartovač | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Julie Nagyová - ITS | 37263196 | 94,44 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
281/16 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 80,77 € | 09.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
281/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 221,93 € | 25.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
280/23 | kontrola komína | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
280/22 | časopisy 12/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 280,94 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
280/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 445,06 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
280/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 415,38 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra |