Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277/16 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 294,98 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
277/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 145,41 € | 24.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
276/23 | tech.správa a podpora 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
276/22 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 29.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
276/21 | tel. služby + internet 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,43 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
276/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 347,79 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
276/19 | revízia elektrických zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 224,40 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
276/18 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 13,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
276/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 272,38 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
276/16 | konzultácia aplikácií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 27,00 € | 07.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
276/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 27,20 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
275/23 | Storytelling - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Morgonrock s.r.o. | 54824095 | 180,00 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
275/22 | tech.správa a podpora 12/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 29.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
275/21 | vodné, stočné, zrážková voda 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,96 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
275/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 202,66 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
275/19 | prenájom rohoží 11/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 80,28 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
275/18 | RFID pracovná stanica 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 900,00 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
275/17 | rozšírenie EZS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Security s.r.o. | 35895756 | 779,57 € | 05.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
275/16 | konzultácia aplikácií | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Solitea Vema, a.s. | 31355374 | 27,00 € | 07.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
275/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 408,95 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
274/23 | vyúčtovanie el. elektrina 11/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,25 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
274/22 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
274/21 | poplatok - medziknižničná výpožičná služba | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 4,50 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
274/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 267,68 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
274/19 | vonkajšia vitrína | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 334,80 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
274/18 | Časopisy Creative Amos, Burda, Rock&Pop | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 74,81 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
274/17 | časopisy Revue svet. lit. a Vychovávateľ | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 35,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
274/16 | kniha | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 12,51 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
274/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 12,50 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
273/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 1 920,86 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra |