Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273/22 | služby MVS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici | 35987006 | 2,50 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
273/21 | tel. služby + internet 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,70 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
273/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 393,67 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
273/19 | tel. účty + internet 11/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 37,21 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
273/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 104,99 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
273/17 | plyn 12/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 884,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
273/16 | pevná linka 11/16 + internet 12/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,42 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
273/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 16,02 € | 20.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
272/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 103,22 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
272/22 | predĺženie domény+micro hosting (2023) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 60,79 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
272/21 | servisné práce a KS Clavius - 2.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
272/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 282,41 € | 21.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
272/19 | Tlač propagačných materiálov - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 300,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
272/18 | nákup - kopírovací papier | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 150,00 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
272/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 982,60 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
272/16 | technická správa a podpora 11/2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
272/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VESNA, n.o. | 45739153 | 38,00 € | 20.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
271/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 111,23 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
271/22 | podujatie "Osudová žena" - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PhDr. Renáta Názlerová - PROGRESSIVNE.SK | 37497308 | 60,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
271/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KUW Kunst Und Wiederaufbau s.r.o. | 46940286 | 123,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
271/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 539,41 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
271/19 | Servisné práce na KS Clavius - 2.polrok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
271/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 673,61 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
271/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 338,73 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
271/16 | MVS - kópie článkov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 6,30 € | 06.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
271/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 40,80 € | 18.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
270/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 34,27 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
270/22 | el. energia 11/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 389,50 € | 09.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
270/21 | tech.správa a podpora 11/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
270/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,56 € | 21.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra |