Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3026

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
156/23 vývoz papiera a plastov 2.Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 144,00 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
151/20 vývoz papiera a plastov 2.Q Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 07.07.2020 28.07.2020 Faktúra
074/21 vývoz papiera a plastov 1Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
304/23 Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2023 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 144,00 € 31.12.2023 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
274/22 Vývoz papiera a plastov - 4.Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
209/23 Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2023 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 144,00 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
203/21 Vývoz papiera a plastov - 3.Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
238/22 Vývoz papiera a plastov - 3.Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 24.10.2022 31.10.2022 Faktúra
145/21 Vývoz papiera a plastov - 2.Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 06.07.2021 21.07.2021 Faktúra
166/22 Vývoz papiera a plastov - 2.Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 18.07.2022 03.08.2022 Faktúra
073/24 Vývoz papiera a plastov - 1.Q. 2024 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 144,00 € 09.04.2024 16.04.2024 Faktúra
074/22 Vývoz papiera a plastov - 1.Q. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 07.04.2022 21.04.2022 Faktúra
079/20 vývoz papiera a plastov Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 27.03.2020 08.04.2020 Faktúra
288/20 Vývoz papiera a plastov Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 111,60 € 22.12.2020 03.01.2021 Faktúra
057/18 vývoz komunálneho odpadu v roku 2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mesto Pezinok 00305022 129,93 € 15.03.2018 22.03.2018 Faktúra
104/23 vývoz a zneškodnenie odpadu Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Marius Pedersen 34115901 663,39 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
237/23 vyúčtovanie vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 2.11.22-1.11.23 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 128,95 € 08.11.2023 27.11.2023 Faktúra
256/16 vyúčtovanie vodné, stočné 06.11.15-03.11.16 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 8,92 € 21.11.2016 15.12.2016 Faktúra
334/17 vyúčtovanie vodné, stočné 03.11.-31.12.2017 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 35,66 € 31.12.2017 06.02.2018 Faktúra
261/17 vyúčtovanie vodné, stočné 01.01.-02.11.2017 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 57,98 € 23.11.2017 28.11.2017 Faktúra
101/18 vyúčtovanie vodné, stočné Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 35,66 € 09.05.2018 21.05.2018 Faktúra
058/21 vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2020 - pobočka Cajla Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mesto Pezinok 00305022 -244,07 € 23.03.2021 08.04.2021 Faktúra
007/24 vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2023 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mesto Pezinok 00305022 302,42 € 25.01.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
037/23 vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2022 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mesto Pezinok 00305022 -598,61 € 06.03.2023 11.04.2023 Faktúra
073/20 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla 2019 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mesto Pezinok 00305022 606,17 € 19.03.2020 08.04.2020 Faktúra
112/19 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mesto Pezinok 00305022 508,07 € 14.05.2019 16.05.2019 Faktúra
333/17 vyúčtovanie plynu za rok 2017 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 233,42 € 31.12.2017 06.02.2018 Faktúra
320/16 vyúčtovanie plynu za rok 2016 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 130,36 € 31.12.2016 13.02.2017 Faktúra
003/23 vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5,88 € 25.01.2023 08.02.2023 Faktúra
184/22 vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 736,22 € 15.08.2022 22.08.2022 Faktúra