Faktúry
Počet záznamov: 3026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156/23 | vývoz papiera a plastov 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
151/20 | vývoz papiera a plastov 2.Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
074/21 | vývoz papiera a plastov 1Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
304/23 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
274/22 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
209/23 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
203/21 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
238/22 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 24.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
145/21 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
166/22 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 18.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
073/24 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
074/22 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
079/20 | vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
288/20 | Vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
057/18 | vývoz komunálneho odpadu v roku 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 129,93 € | 15.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
104/23 | vývoz a zneškodnenie odpadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 663,39 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
237/23 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážková voda za obdobie 2.11.22-1.11.23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 128,95 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
256/16 | vyúčtovanie vodné, stočné 06.11.15-03.11.16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
334/17 | vyúčtovanie vodné, stočné 03.11.-31.12.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
261/17 | vyúčtovanie vodné, stočné 01.01.-02.11.2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,98 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
101/18 | vyúčtovanie vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
058/21 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2020 - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | -244,07 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
007/24 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 302,42 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
037/23 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | -598,61 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
073/20 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 606,17 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
112/19 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 508,07 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
333/17 | vyúčtovanie plynu za rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 233,42 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
320/16 | vyúčtovanie plynu za rok 2016 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 130,36 € | 31.12.2016 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
003/23 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5,88 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
184/22 | vyúčtovanie plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 736,22 € | 15.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |