Faktúry
Počet záznamov: 2998
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305/23 | tel. služby + internet 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,02 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
001/24 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
304/23 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
008/24 | revízia el. náradia a spotrebičov - Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 408,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
017/24 | časopisy 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 322,25 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
021/24 | vodné, stočné, zrážková voda 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,27 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
007/24 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov na pobočke za rok 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 302,42 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
018/24 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
016/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 700,42 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
019/24 | plyn 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 918,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
015/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 715,96 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
006/24 | plyn 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 979,00 € | 25.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
020/24 | tel. služby + internet 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,82 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
022/24 | prenájom rohoží 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
003/24 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 15.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
005/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 81,84 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
308/23 | tech.správa a podpora 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
307/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
024/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | 46870385 | 48,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
023/24 | tel. služby + internet 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,01 € | 08.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
030/24 | projekt Čítajme - Tajomstvo jedál našich starých mám s Vladimírom Niederlandom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aktual, s.r.o. | 31643574 | 60,00 € | 20.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
034/24 | prenájom rohoží 10/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 113,21 € | 22.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
033/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 255,12 € | 21.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
228/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 433,18 € | 07.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
227/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
226/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 117,00 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
223/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 240,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
222/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 757,00 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
225/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 146,48 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
224/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ivana Márfoldiová | 37066846 | 53,00 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra |