Faktúry
Počet záznamov: 2805
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0140/22 | Volejbalová lopta -2ks, pingpongová raketa 4ks, pingpongová raketa -2ks, guma na cvičenie GymBeam Resistance 5 Set-1ks, guma na cvičenie SKLZ Mini Bands-1ks, loptičky na stolný tenis STIGA biele 6ks v balení-3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 344,84 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | Laminovacia fólia A4/160 lesklá balenie 100ks-5ks, Rozvádzač Datacom 10" 12U/280mm sivý-1ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AAA-5ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AA-6ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 194,12 € | 07.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.kovanie 20ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 4 424,95 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | Sieť.kábel DATACOM 1ks, LCD monitor HP P19bG4 1ks, lamin.fólia EUROSUPPLIES 5bal. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 274,10 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | Krúžok spoločenských hier - spoloč.hra Carcassone 1ks, spoloč.hra - MONOPOLY 1ks, spoloč.hra Dostihy a stávky 1ks, spoloč.hra Drevené šachy 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 83,40 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Konektor 10pack 5ks, sieť.kábel 1ks, notebook Dell Vostro 3510 2ks, mini PC HP 260 G4 DM 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 2 952,10 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Projektor Optoma HD146X-1ks,Rádiomagnetofón Sencor SPT4700-1ks,Ústna harmonika HOHNER Blues Harp D-major-2ks,Puzzle Ravensburger 500-1ks,Puzzle Eiffelovka 500-1ks,Puzzle Londýn 500-1ks,Puzzle Romantická promenáda 500-1ks,Puzzle zámok Lednice 500-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 728,20 € | 20.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | Skartovačka , umývačka riadu, lamin.fólia, tyč.mixér, USB kľúč 6ks, myš HP 5ks,hadica 2ks, viazač 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 907,04 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/24 | dát.kábel AXAGON 2x, rozvádzač DATACOM 19" 3U 540/400/180mm 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 95,91 € | 26.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | Chladnička ETA 254990000E -2ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 1 129,66 € | 15.05.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0095/16 | tovar podľa objednávky 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016 | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 1 556,16 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | žehl.doska 1ks, žehlička 1ks , rýchl.kanvica 2ks, mikrov.rúra 1ks, LCD monitor 1ks, počítač 1ks, klávesnica 1ks, myš 1ks | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 619,80 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 165,40 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 458,40 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/21 | Laserová tlačiareň XEROX WorkCentre 3345DNI (ŠI - EP, Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 433,10 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 202,38 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0054/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 430,78 € | 27.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0064/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 313,46 € | 12.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0072/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 406,02 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0083/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 428,18 € | 03.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0104/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 371,08 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0107/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 209,18 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0114/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 540,87 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0115/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 222,28 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0075/18 | Stolné lampy, disk Samsung | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 334,50 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Led tlačiareň | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 516,28 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | mikrovlnka, varná kanvica, TV príjmač, anténa,klávesnica,myš,disk | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 961,27 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Laserová tlačiareň Canon + dátový kábel | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 195,19 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | Spotrebný materiál ŠI Trnavská, obj. 105/2018 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 260,31 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | Spotrebný materiál ŠI Saratovská, obj. 106/2018 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 196,23 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |