Faktúry
Počet záznamov: 4400
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0063/23 | vodné, stočné dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 622,58 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 449,81 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 435,14 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/22 | vodné, nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 376,48 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 559,82 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | vodné stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 606,11 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0555/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0079/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 36,31 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/24 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/24 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/24 | vodné Častá dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -212,28 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0081/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -212,28 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0089/24 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0106/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 472,03 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0125/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0137/24 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0160/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 611,70 € | 10.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | vodné dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0176/24 | vodné dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | Vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0207/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 661,97 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0524/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 1 303,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |