Faktúry
Počet záznamov: 4368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 055,42 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0046/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 171,00 € | 03.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0156/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 94,15 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0304/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 116,18 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0335/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 634,12 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 281,81 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0190/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 928,07 € | 03.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0390/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0111/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 84,17 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0002/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 101,30 € | 05.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0434/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 494,50 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0146/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0163/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,04 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0495/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 443,90 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0319/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 803,88 € | 13.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | práce na odstránení havarijného stavu - úniku vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HS NON STOP | 50251180 | 725,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | projekt DI záhradné fúriky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PENTA SK | 35899468 | 621,48 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | akrediitovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/15 | akreditivaný zber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 10.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/17 | akreditovaný odber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/16 | akreditovaný odber odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 01.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/16 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 07.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/18 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/20 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/19 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |