MED PLANT


Informácie
  • Názov: MED PLANT
  • IČO: 35814012
  • Adresa: Cpinova 11, 90001 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 105

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0530/23 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 433,80 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0551/23 služby správy a údržby PC tlačiareň Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 504,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0409/15 správa a údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 112,44 € 16.12.2015 21.12.2015 Faktúra
DFBV/0424/15 tlačiarne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 607,20 € 28.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0368/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 156,00 € 19.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0377/22 správa, údržba siete, nové pripojenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 432,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0382/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 87,60 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0399/22 notebooky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 1 442,40 € 14.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0416/22 Notebooky, tlačiarne Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 2 820,24 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0425/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 59,04 € 30.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0067/23 Správa, údržba PC, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 299,04 € 21.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 správa. údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 588,00 € 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0282/22 tonery, údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 276,00 € 26.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 apráva a údržba PC, tonerty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 151,20 € 29.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 správa a údržba siete, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 132,00 € 10.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 správa, údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 108,00 € 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 Správa, údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 492,00 € 18.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 240,00 € 09.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 132,00 € 25.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0448/21 správa a údržba PC tonery, disk station Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 824,40 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra