Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152319 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 606,83 € | 16.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152320 | energia-dobropis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -124,60 € | 16.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152321 | energia-dobropis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -125,75 € | 16.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152322 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152323 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,24 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
20152324 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152325 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152326 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152327 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GUTENBERG,spol. s.r.o. | 43987176 | 133,00 € | 17.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152328 | maliarske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 1 998,00 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152329 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 139,61 € | 24.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152330 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 167,64 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152331 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152332 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152333 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152334 | vyúčtovanie gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
20152335 | oprava osvetlenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 78,19 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152336 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 126,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152337 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152338 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152339 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152340 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152341 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 62,93 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152342 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 180,68 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152343 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 545,02 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152344 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 492,16 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152345 | prenájom kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152346 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 968,66 € | 09.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152347 | vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PO-PROJEX s.r.o. | 36790478 | 540,00 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152348 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 435,89 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra |