Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151077 | kondenzátor,stykač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MK elektro,s.r.o. | 45405085 | 235,00 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152264 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152271 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 448,61 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152260 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 212,18 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152270 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151078 | vodoinštal.materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 121,54 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151072 | spojka-materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 113,64 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152268 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 121,02 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152265 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 135,12 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152276 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152275 | ISIC -členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 17,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151079 | SolidCam školské licencie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 937,20 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152273 | školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SCHIER technik SLOVAKIA S.R.O. | 36313548 | 562,80 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152269 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151076 | odhrdzovač so zmrazovačním efektom | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON SK,s.r.o. | 45888523 | 101,80 € | 31.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151074 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152261 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151069 | MS WIN SERVER STANDARD ŠKOLSKÁ LICENCIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 859,12 € | 14.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152234 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 878,39 € | 08.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152171 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 689,39 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
20152223 | VW energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 585,24 € | 03.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
20152252 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 850,76 € | 13.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
20151073 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 319,84 € | 30.07.2015 | 08.08.2015 | Faktúra | |||||
20151071 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 45,79 € | 20.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
20152169 | ZSE energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 392,36 € | 18.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152189 | opakovaná dodávka plynu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151046 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 83,83 € | 22.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152179 | likvidácia odpad.vody a kalu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 193,78 € | 22.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151047 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 321,72 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |