Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152188 | oprava zabespečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Vladimír Candrák MONTES | 33430217 | 99,60 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152190 | karta ISIC | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152195 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151048 | kábel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 472,56 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152196 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152180 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 71,56 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152182 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152185 | prenie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 107,87 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152181 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 135,02 € | 29.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152186 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152187 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152192 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152193 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152141 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | 31595545 | 97,80 € | 04.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152183 | nájomné fľaša ocelľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152191 | VW energia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 2 923,67 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152197 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152199 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 40,75 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152203 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 344,00 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151052 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 35,88 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152198 | odborní výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151068 | IBM 1 TB 2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 741,48 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
20152228 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
20152226 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152243 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152239 | kontrola komínov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 06.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152202 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 3 621,95 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152237 | spracovanie stanoviska statika | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Jozef Vaňo-JV+ | 30885469 | 50,00 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152231 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 194,22 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152150 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,55 € | 11.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra |