Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152364 | vyúčtovanie zálohovej platby - obnova exteriéru internátu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RV stav | 46163379 | 198 751,85 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152389 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20152381 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 112,38 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20151139 | guľôčkové perá (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 52,80 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20151138 | zakladače (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Metro Cash§Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,16 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20151145 | ceny súťaž (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. | 36298026 | 70,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152401 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 198,06 € | 10.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152415 | gastrolístky-žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 468,48 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152417 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152419 | stavebné práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RV stav | 46163379 | 548 938,04 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152422 | previnutie el. motora z čerpadla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FERDINAND BELANSKÝ | 32642709 | 496,06 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152411 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 160,99 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152424 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 133,30 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152416 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152437 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152425 | servis výťahov (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 122,10 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152396 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 137,58 € | 10.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152410 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152412 | členské za mesiac 10/15 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 42,50 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152413 | zabezpečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 459,00 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152414 | občerstvenie - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 50,00 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152421 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152423 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20151146 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 136,04 € | 04.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152418 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152409 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 115,47 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152420 | dopravné výkony (prenájom zdvíhacej plošiny) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA a.s.r. | 43859623 | 163,92 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20151142 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 79,48 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152430 | prenájom oceľovej fľaše | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20152431 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra |