Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152446 | ročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 163,20 € | 08.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152201 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DEVÍNSKY EXPRES - Peter K | 11668237 | 32,40 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20151101 | spájkovačka s reguláciou teploty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Didaktik electronic, s.r.o. | 45957291 | 86,05 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20151121 | publikácie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DOTON,s.r.o. | 46492798 | 825,00 € | 20.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
20151008 | žmesná chemikál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
20151135 | zmesná chemikália | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20152158 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
20152334 | vyúčtovanie gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
20152064 | gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152018 | dobropis-gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | -73,50 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152218 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
20152157 | gastrolístky -Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 054,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
20152369 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 22.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152415 | gastrolístky-žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 468,48 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162055 | gastrolístky žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 323,88 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
20162057 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
20162144 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 09.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
20162254 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 658,28 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152179 | likvidácia odpad.vody a kalu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 193,78 € | 22.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20151131 | nôž kábelový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 64,99 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
20151127 | zariadenie multifunkčné MB 472 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 478,80 € | 04.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20161051 | zariadenie multifunkčné MC 342 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 655,20 € | 01.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20161065 | zariadenie multifunkčné | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 672,00 € | 25.07.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
20152245 | posudok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EnergyTech, s.r.o. | 44772645 | 1 140,00 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20151089 | bateria | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 47,52 € | 03.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151108 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ento zeleziarstvo,s.r.o. | 35798505 | 140,51 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |