Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20162222 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,91 € | 24.06.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
20162221 | oprava svietidla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PD ELECTRIC,s.r.o. | 44972571 | 120,00 € | 24.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
20162220 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 2 239,00 € | 11.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162219 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 23.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
20162218 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 174,77 € | 21.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
20162217 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162216 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 98,26 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162215 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162214 | jazykový kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PLUS Academia spol.s r.o. | 45390380 | 336,00 € | 16.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
20162213 | plyn (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 717,01 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162212 | SWAN WIFI | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
20162211 | likvidácia pneumatík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASA | 31318762 | 219,72 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
20162210 | praktické vyučovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 516,60 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
20162209 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162208 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162207 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162206 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Marius Pedersen | 34115901 | 127,20 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162205 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 148,89 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162204 | telefón O2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 75,13 € | 13.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162203 | odvoz šrotu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162202 | odvoz šrotu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 900,00 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162201 | odborný výcvik | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 1 043,40 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162200 | telefón (Záhorská Bystrica) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,98 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
20162199 | pranie prádla (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 131,76 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162198 | poistenie malých a stredných podnikateľov (obdobie 1. 7. 2016 - 30. 9. 2016) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 09.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
20162197 | havarijné poistenie (BA 657 TS) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162196 | telefón (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 182,90 € | 09.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
20162195 | vodné, stočné a zrážky ŠI (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 840,32 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162194 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 38,15 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162193 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 59,75 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra |