Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20162013 | čiastočná úhrada zmluvy (údržba VYT) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
20162012 | Školenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
20162010 | revízia komínov a dymovodov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 40,00 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
20162009 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
20162008 | prenájom plastovej nádoby (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
20162007 | kontrola EPS (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
20162006 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
20162005 | Edupage PR | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162005 | Edupage PR | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 18.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162004 | WIFI SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162004 | WIFI SWAN | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 82,80 € | 07.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162002 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162002 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN plus,a.s. | 47258314 | 14,99 € | 11.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162001 | opakovaná dodávka plynu (ŠI) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162001 | opakovaná dodávka plynu (ŠI) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 10,00 € | 08.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20161094 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 33,60 € | 08.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
20161091 | počítače | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 1 999,00 € | 30.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20161090 | Istič MINIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 78,67 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20161089 | kryt koncový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 77,58 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20161088 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 75,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20161087 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 186,80 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20161086 | materiál výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLS-TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 174,29 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20161085 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 351,55 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20161084 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 124,40 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
20161083 | papierové utierky, tekuté mydlo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROIN- Double N,s.r.o. | 35848901 | 131,47 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
20161082 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 95,24 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
20161081 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 95,23 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
20161080 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 43,80 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra |