Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152332 | prenájom, vývoz a likvidácia plastovej nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 31,03 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152338 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20151105 | Domain Full | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152336 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 126,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20151104 | materiál - výuka (učebné pomôcky) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 104,40 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20151101 | spájkovačka s reguláciou teploty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Didaktik electronic, s.r.o. | 45957291 | 86,05 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152303 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20151088 | elektromateriál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 134,70 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20151086 | kliešte lisovacie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 87,84 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152298 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 256,25 € | 31.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20151099 | kľúč na sviečky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 114,05 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152330 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 167,64 € | 24.09.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152263 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152216 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 129,84 € | 18.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20151100 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 30,30 € | 28.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
20151060 | časopisy na šk.rok 2015/2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,32 € | 26.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152220 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 149,60 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152113 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 138,71 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
20152051 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 50,06 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152065 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152067 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 131,62 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20142452 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 12.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20142453 | pl | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 12 532,81 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20142455 | vyčislenie a odvoz splašk | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 150,00 € | 15.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151005 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 63,36 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152026 | P | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 176,72 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152028 | servis výťah | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152033 | odvoz odpa | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152039 | vo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 998,25 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152041 | zabezpečenie odbor.výcvik žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |