Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152334 | vyúčtovanie gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
20152064 | gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152018 | dobropis-gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | -73,50 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152218 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
20152157 | gastrolístky -Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 054,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
20152369 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 22.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152415 | gastrolístky-žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 468,48 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162055 | gastrolístky žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 323,88 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
20162057 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
20162144 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 09.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
20162254 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 658,28 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152201 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DEVÍNSKY EXPRES - Peter K | 11668237 | 32,40 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20161036 | pneumatiky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PNEUSERVIS-Bródy Marcel | 32171650 | 150,04 € | 18.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
20151067 | IBM System | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 1 187,40 € | 14.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
20151070 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 22,68 € | 20.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20151107 | toner, valec | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 91,74 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152331 | úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152301 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20151063 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20152222 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20151065 | školská multilicencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 358,50 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20151064 | klavesnica,myš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 115,20 € | 01.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152059 | zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151020 | zdroj HP TC21 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 69,48 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151021 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 47,88 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152019 | úhrada zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |