Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151011 | farba,tm | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 60,32 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152064 | gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152158 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
20152218 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
20152369 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 22.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20162057 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
20162144 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 09.05.2016 | 22.05.2016 | Faktúra | |||||
20162254 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 658,28 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20152445 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
20152157 | gastrolístky -Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 054,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162003 | gastrolístky Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 086,98 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
20162055 | gastrolístky žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 323,88 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
20152415 | gastrolístky-žiaci | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 468,48 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20151083 | grafická karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 125,52 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20151139 | guľôčkové perá (platba kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | LAMITEC,spol.s r.o. | 35710691 | 52,80 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
20162190 | hasiaci prístroj, vypracovanie grafického evakuačného plán | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 332,76 € | 01.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20152214 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20162197 | havarijné poistenie (BA 657 TS) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20161006 | hrot náhradný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 61,50 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
20151068 | IBM 1 TB 2 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 741,48 € | 14.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
20151067 | IBM System | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 1 187,40 € | 14.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
20151134 | ihla rysovacia rovná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KINEXCZ Slovakia s.r.o. | 43859615 | 14,46 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20152201 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DEVÍNSKY EXPRES - Peter K | 11668237 | 32,40 € | 08.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20162017 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Petit Press | 35790253 | 186,00 € | 02.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
20162049 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | regionPRESS,s.r.o. | 36252417 | 143,28 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
20162056 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | regionPRESS,s.r.o. | 36252417 | 143,28 € | 02.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
20152275 | ISIC -členské | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 17,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152235 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 671,50 € | 06.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra |