Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152288 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152176 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
20152174 | Kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 19.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
20152437 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
20162006 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
20162039 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 11.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
20162107 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20162108 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 44,94 € | 11.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
20162007 | kontrola EPS (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
20152289 | Kontrola EPS štvrťročná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 141,40 € | 14.08.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | |||||
20152239 | kontrola komínov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Inczédi Ľudovít-KOMINÁR | 14062623 | 35,00 € | 06.06.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152403 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 244,26 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20152402 | kontrola požiar.vodovodu a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 435,84 € | 12.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20152282 | kopírovacie služby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 109,15 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20161031 | kotúč rezací | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 127,66 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20151124 | krieda farebná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Pócs Ladislav - 3 P Slúži VÁM | 36922161 | 35,64 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
20161089 | kryt koncový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 77,58 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20152246 | kurz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZPOE Bratislava | 37935763 | 399,00 € | 09.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
20161039 | kyslík plynný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 156,84 € | 25.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
20151132 | lieky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Lekaren pri radnicispol. s.r.o. | 35939338 | 194,64 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
20152179 | likvidácia odpad.vody a kalu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 193,78 € | 22.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20162211 | likvidácia pneumatík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ASA | 31318762 | 219,72 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
20151122 | list pilový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 63,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
20152328 | maliarske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 1 998,00 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151026 | maliarský materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 166,85 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
20151110 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,46 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152090 | malovan | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 300,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
20152248 | malovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 100,00 € | 13.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
20151023 | materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | I-center spol. s r.o. | 31339778 | 132,48 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra |