Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152243 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152390 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20152353 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 41,75 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152352 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20152389 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 10.11.2015 | 22.11.2015 | Faktúra | |||||
20162175 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162177 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 24.05.2016 | 12.06.2016 | Faktúra | |||||
20162194 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 38,15 € | 09.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162226 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 55,07 € | 07.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20162268 | mesačná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 09.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
20162192 | mesačná kontrola EPS (rozúčtovanie na kz 46 a PČ) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
20162086 | mesačná kontrola EPS 3/16 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 15.03.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
20162087 | mesačná kontrola EPS 3/16 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 15.03.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
20152236 | mesačník "DOBRÁ ŠKOLA" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 62,40 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
20151059 | Microsoft office | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Net Sales, s.r.o. | 45697655 | 109,80 € | 23.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
20152284 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152283 | miestny poplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
20152366 | migrácia serverového systému | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Ján Ďurian-ProCom | 32840187 | 384,00 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
20161008 | minerálná voda (uhradené kartou) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Metro Cash§Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,18 € | 01.02.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
20161058 | modul pre diagnostiku - UP (rozúčtovanie na kz 46 - spolufinancovanie VW (kredit 24.5.2016) a kz 111) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PETERSON TECHNIK,s.r.o. | 36553034 | 2 966,70 € | 01.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20151069 | MS WIN SERVER STANDARD ŠKOLSKÁ LICENCIA | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 859,12 € | 14.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20151050 | multimeter,spínač | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 169,92 € | 15.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
20161034 | myš (20 ks) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 74,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
20152073 | nájom fľaša oceľo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 26,88 € | 09.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
20152340 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152305 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 04.09.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152226 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 70,56 € | 03.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152417 | nájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 72,91 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra |