Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20152138 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20152214 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 266,52 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20151063 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 36,72 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20152222 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20151065 | školská multilicencia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 358,50 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20152216 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 129,84 € | 18.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20151100 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 30,30 € | 28.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
20152334 | vyúčtovanie gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
20152200 | ZSE energie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 007,10 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152215 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 390,25 € | 17.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20151057 | skartátor Rexel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ŠEVT | 31331131 | 70,81 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152219 | kalibrácia zariadenia na meranie geometrie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 87,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20151064 | klavesnica,myš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 115,20 € | 01.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20151060 | časopisy na šk.rok 2015/2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,32 € | 26.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152220 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 149,60 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152217 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,43 € | 23.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20151058 | posteľná súprava | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 720,00 € | 22.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152113 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 138,71 € | 10.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
20152023 | členský príspev | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SOPK | 30842654 | 199,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152029 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 322,85 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152032 | energ | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 12 000,35 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152036 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 249,71 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152037 | mesačná kontrola E | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152040 | telef | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 17,64 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151015 | čistiace potre | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | VEĽKOOBCHOD HANCO a.s. | 31392989 | 256,78 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151018 | svietidlo núdzového osvetlen | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Gálik &VESELÝ, s.r.o. | 35732733 | 220,32 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152058 | členský príplatok na r.20 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska | 17314534 | 4,00 € | 24.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152059 | zmlu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20151020 | zdroj HP TC21 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 69,48 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152061 | výuka žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 387,00 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |