Faktúry
Počet záznamov: 1029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151093 | sada vrtákov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Narimex,spol.s r.o. | 679976 | 82,86 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20151010 | kľúč momento | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Narimex,spol.s r.o. | 679976 | 264,61 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20162285 | ubytovanie učiteľov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Školský internát | 607291 | 240,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
20152262 | poistenie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 78,00 € | 31.07.2015 | 18.10.2015 | Faktúra | |||||
20152138 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
20162134 | poistenie auta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 120,00 € | 29.04.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
20162269 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (trojkolka) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. | 585441 | 78,00 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
20161072 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Dobrá škola" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 64,00 € | 03.08.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
20152256 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 1 000,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
20152354 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 480,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152293 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 27.08.2015 | 20.09.2015 | Faktúra | |||||
20152068 | spracovanie účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152048 | spracovanie finanč.účtovníct | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152049 | spracovanie mzdových podklad | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 240,00 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
20152104 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 1 000,00 € | 10.04.2015 | 19.04.2015 | Faktúra | |||||
20152269 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
20152195 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
20152147 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
20152145 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 300,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
20152146 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 360,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
20152328 | maliarske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 1 998,00 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152248 | malovanie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 100,00 € | 13.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
20152090 | malovan | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 300,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
20152450 | murárske práce | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stavebné a dokončovacie práce | 47980117 | 420,00 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
20152297 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 137,53 € | 31.08.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
20152342 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 180,68 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
20152329 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 139,61 € | 24.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
20152217 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 156,43 € | 23.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
20152271 | pranie prádla | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 448,61 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra |