Faktúra č. 180106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180106
  • Popis fakturovaného plnenia: mop
  • Dátum doručenia: 09.02.2018
  • Celková hodnota: 43,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0112/18
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112/18 Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 43,32 € 01.02.2018 21.02.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť