Faktúra č. 180153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180153
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 23.02.2018
  • Celková hodnota: 510,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0165/18
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0165/18 Objednávame u Vás platne 650x530/50ks =150ks ,platne 745x605/50ks =100ks/ pre výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 510,84 € 21.02.2018 09.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť