Faktúra č. 180185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180185
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 660,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0163/18
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0163/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Lamino obojstranné lesklé 1+1 64x45cm. 1. Leták - A/6 čz:35/18 = 986ks =0,146€/ks Lamino matné 1+0 34x48cm 1. Právny obzor čz: 31/18 = 300ks -0,06€/ks Lamino lesklé 1+0 34x48cm 1.Kolečko čz: 34/18 = 1350ks -0,050, 2.Obálka NVZ čZ: 34/18 = 3100kS-0,05€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 461,35 € 21.02.2018 14.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť