Faktúra č. 180206

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180206
  • Popis fakturovaného plnenia: linoleum na linoryty
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 175,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0134/18
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0134/18 Objednávame si 10 ks linoleum A2 3,2 mm k medzinárodnej súťaži vo vyhotovení lynoritov - Ing. Judita Földesová. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kreatívny raj, s.r.o. 47456094 175,00 € 12.02.2018 21.02.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť