Faktúra č. 180353

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180353
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.05.2018
  • Celková hodnota: 145,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0354/18
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0354/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 145,21 € 27.04.2018 04.05.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť