Faktúra č. 180421

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180421
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.05.2018
  • Celková hodnota: 67,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0424/18
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0424/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 67,00 € 15.05.2018 24.05.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť