Faktúra č. 180467

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180467
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na opravu buniek
  • Dátum doručenia: 05.06.2018
  • Celková hodnota: 986,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 434/18
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť