Faktúra č. 180527

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180527
  • Popis fakturovaného plnenia: pogumovanie valcov
  • Dátum doručenia: 20.06.2018
  • Celková hodnota: 779,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0372/18
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0372/18 Objednávame si u Vás pogumovanie valcov/ -12ks pre polygrafickú výrobu cena: cca/ 644,0€/ bez DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LIGUM spol. s r.o. 31696881 850,00 € 10.05.2018 24.05.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť