Faktúra č. 180605

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180605
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 31.07.2018
  • Celková hodnota: 1 076,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0585/18
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0585/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 076,64 € 20.07.2018 08.08.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť