Faktúra č. 180609

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180609
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 18.07.2018
  • Celková hodnota: 432,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0571/18
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0571/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 432,10 € 13.07.2018 23.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť